lC - Ordem Cronológica.

OPÇÕES DE FILTRO DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2026 Foram encontradas 22 registros
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Data
Pagamento
Mais
12/06/2026 EMPENHO: 9060024
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2538
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
30.776,00 22/06/2026
10/06/2026 EMPENHO: 10060009
POSTO J.I LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 453
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
71.830,29 11/06/2026
08/06/2026 EMPENHO: 2060002,
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 529
LOCAÇÃO DE VEICULOS
27.200,00 15/06/2026
08/06/2026 EMPENHO: 2060005
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 532
LOCAÇÃO DE VEICULOS
42.993,24 15/06/2026
01/06/2026 EMPENHO: 29050008
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 526
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM CONDUTORES
32.659,20 29/05/2026
01/06/2026 EMPENHO: 29050007
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 527
LOCAÇÃO DE VEICULO COM E SEM CONDUTORES
48.988,80 08/06/2026
14/05/2026 EMPENHO: 14050007
POSTO J.I LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 422
COMBUSTIVEI E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
42.890,00 14/05/2026
14/05/2026 EMPENHO: 14050005
POSTO J.I LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 423
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS
52.595,02 18/05/2026
12/05/2026 EMPENHO: 11050004
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 518
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
51.986,48 12/05/2026
11/05/2026 EMPENHO: 5050020
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2448
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
15.831,50 22/05/2026
07/05/2026 EMPENHO: 7050015
INSTITUTO ACAO SOCIAL DE PROMOCAO HUMANA E ASSISTENCIA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 741
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO CHAMANETO PUBLICO 010/2025
746.203,33 05/06/2026
07/05/2026 EMPENHO: 6040017
LENNY MAGAZINE LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 652
FORNECIMENTO DE MALAHRIA E UNIFORMES EM GERAL
5.700,00 07/05/2026
06/05/2026 EMPENHO: 5050013
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 514
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA
48.988,80 06/05/2026
06/05/2026 EMPENHO: 5050012
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 513
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITROS PESSOA JURÍDICA
32.659,20 06/05/2026
04/05/2026 EMPENHO: 29040014
GEZIELMA MACIEL SILVA NUNES COMERCIO LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 00729040014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E LIMPAZA GERAL
24.055,87 22/05/2026
04/05/2026 EMPENHO: 29040013
GEZIELMA MACIEL SILVA NUNES COMERCIO LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 786
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E LIMPEZA EM GERAL
17.061,84 22/05/2026
17/04/2026 EMPENHO: 16040006
ELETRO WENDEL LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4352
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
25.490,59 17/04/2026
17/04/2026 EMPENHO: 16040005
ELETRO WENDEL LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4358
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27.611,74 17/04/2026
06/04/2026 EMPENHO: 12030011
NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 535
MATERIAL HOSPITALAR
20.494,90 06/04/2026
16/03/2026 EMPENHO: 13030006
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2332
MATERIAL HOSPITALAR
61.398,16 19/03/2026
27/02/2026 EMPENHO: 020021/1
FOLHA DE PAGAMENTO
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
750.796,77 27/02/2026
30/01/2026 EMPENHO: 10010/1
FOLHA DE PAGAMENTO
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
617.201,34 30/01/2026

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