lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 13 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
18/05/2026 EMPENHO: 14050005
25.451.668/0001-86
POSTO J.I LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS
423 52.595,02
14/05/2026 EMPENHO: 14050007
25.451.668/0001-86
POSTO J.I LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMBUSTIVEI E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
422 42.890,00
12/05/2026 EMPENHO: 11050004
07.813.177/0001-56
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IT APECURU MIRJM-IT ACOOP
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
1 51.986,48
06/05/2026 EMPENHO: 12030011
48.253.516/0001-74
NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR
534 9.399,82
06/05/2026 EMPENHO: 5050012
13.954.446/0001-05
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITROS PESSOA JURÍDICA
513 32.659,20
06/05/2026 EMPENHO: 5050013
13.954.446/0001-05
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA
514 48.988,00
17/04/2026 EMPENHO: 16040005
10.401.351/0001-68
ELETRO WENDEL LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4358 27.611,74
17/04/2026 EMPENHO: 16040006
10.401.351/0001-68
ELETRO WENDEL LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4352 25.490,59
06/04/2026 EMPENHO: 12030011
48.253.516/0001-74
NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR
536 10.198,00
19/03/2026 EMPENHO: 13030006
10.956.557/0001-54
CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR
2332 61.398,16
27/02/2026 EMPENHO: 020021/1
***.244.163-**
FOLHA DE PAGAMENTO
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
011119 750.796,77
30/01/2026 EMPENHO: 10010/1
***.244.163-**
FOLHA DE PAGAMENTO
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
010403 617.201,34
06/04/2025 EMPENHO: 12030011
48.253.516/0001-74
NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR
535 20.494,90
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